22-0559.01

Anpassung der Zuwendungen der Rahmenzuweisungen Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung auf Grund von Tarifsteigerungen und Mehrbedarfen im laufenden Haushaltsjahr

Beschlussvorlage

Letzte Beratung: 28.04.2026 Jugendhilfeausschuss Ö 7

Sachverhalt

Im laufenden Haushaltsjahr haben sich auf Grund der aktuellen Tarifeinigung sowie weiterer Kostenentwicklungen Mehrbedarfe bei den Freien Trägern ergeben.

Die Verwaltung hat hierzu Gespräche mit den Trägern geführt.

Die Ergebnisse der Mehrbedarfe sind in den nachfolgenden Übersichten zusammengefasst.

Neben der bereits beschlossenen Jahresförderung wird der jeweilige Änderungsvorschlag ausgewiesen.

In den Fällen, in denen keine Mehrbedarfe entstanden sind, z.B. durch Vakanzen, bleiben die Zuwendungen unvendert, ansonsten wurden Anpassungen vorgenommen.

Übersicht über die RZ Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ansatz

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

2.234.000 €

JC Gleisdreieck

233.000 €

Gesamt

2.467.000 €

Ausgaben

Verteilungsvorschlag 2026 OKJA inkl. Tarif und Mehrkosten

2.208.691,66 €

JC Gleisdreieck

233.000 €

Homepage gem. Jugendhilfeplanung, fortl.

6.500 €

Saldo

18.808,34 €

Träger

Projekt

Beschluss 2026

Vorschlag 2026
nach Tarifeinigung

J 01

Ev Luth Ki Lohbr.

Juz Kap

155.831,41 €

155.831,41 €

J 03, J34

In Via

Clippo Lohbrügge, Boberg*

214.298,46 €

237.000,00 €

J 04

Unser Haus

Unser Haus e.V.

59.412,54 €

64.100,00 €

J 06

rderverein Juz

Juz Vierlande

182.799,61 €

189.825,77 €

J 10

SCVM

Deichprogramm

15.120,00 €

15.120,00 €

J 11

Dolle Deerns

dchentreff Lohbrügge

150.084,46 €

159.052,13 €

J 12

Ev. Luth-Kirchge.

Mokija

96.919,49 €

102.558,36 €

J 14

Frischluft e.V.

SteinJuz

104.862,75 €

108.179,10 €

J 15

Jgd Gruppen Seg

Jugendgruppensegelzentrum - Dove

3.416,00 €

4.433,37 €

J 16

AWO

Jungentreff Billebogen

112.635,88 €

121.412,05 €

J 18

Lola Kulturzentr.

Kinderchor

1.000,00 €

1.200,00 €

J 22

Dolle Deerns

BFT für Mädchen

2.792,00 €

2.792,00 €

J 23

TSG Bergedorf

Juzena

230.000,00 €

239.257,61 €

J 27

IB

Straßensozialarbeit**

146.682,68 €

152.219,41 €

J 28

Dolle Deerns

dchentreff Allermöhe

184.049,69 €

195.571,98 €

J 29

Haus Warwisch

Freizeitheim u. Segelzentrum

144.750,00 €

145.456,31 €

J 30

AWO

Sph Kiebitz

217.139,34 €

217.139,34 €

P 01

Trockendock e.V.

Lass 1000 Steine rollen

97.542,81 €

97.542,81 €

J34

InVia

Clippo Boberg*

GLD1

TSG Bergedorf

Gleis1***

228.000,00 €

233.000,00 €

Summe:

2.347.337,12 €

2.441.691,65 €

Nach Berücksichtigung aller gemeldeten und geprüften Mehrbedarfe verbleibt ein nicht zugewendeter Restbetrag in Höhe von 18.808,34 €

Die Verwaltung schlägt vor, diesen Restbetrag für Ferienmaßnahmen einzusetzen, um zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche im laufenden Jahr zu ermöglichen.

Übersicht über die RZ Förderung der Erziehung in der Familie

Ansatz

Kifaz und Beratungsstellen

623.000 €

Gesamt

623.000 €

Ausgaben

Verteilungsvorschlag FamFö 2026

623.000€

Saldo

0

Projekte und Träger

Beschluss

Vorschlag nach Tarifeinigung

2026

2026

tterzentrum Bergedorf

39.074,62 €

39.074,62 €

(Leben mit Kindern e.V.)

KiFaZ Neuallermöhe

557.925,38 €

576.925,38 €

(Sprungbrett e.V.)

Erziehungsberatung

7.000,00 €

7.000,00 €

(Diakonisches Werk)

Summe:

604.000,00 €

623.000,00 €

Petitum/Beschluss

Der JHA beschließt den Vorschlag der Verwaltung zu den unterjährigen Mehrbedarfen der Freien Träger sowie der Verwendung der Restmittel für zusätzliche Ferienangebote.

Bera­tungs­reihen­folge
Datum/Gremium
TOP
28.04.2026
Ö 7
Anhänge

-/-

Lokalisation Beta
Lohbrügge

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